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市委审计委员会办公室工作总结3篇

时间:2022-10-04 14:50:04 来源:网友投稿

市委审计委员会办公室工作总结3篇市委审计委员会办公室工作总结 审计局2022上半年工作总结和下半年工作计划(3篇) 导言:新时代下审计工作任务越发繁重,上半年辛苦的工作已经过去,为您整理审计局上半下面是小编为大家整理的市委审计委员会办公室工作总结3篇,供大家参考。

市委审计委员会办公室工作总结3篇

篇一:市委审计委员会办公室工作总结

局 2022 上半年工作总结和 下半年工作计划(3 篇)

 导言:新时代下审计工作任务越发繁重,上半年辛苦的工作已经过去,为您整理审计局上半年工作总结和下半年工作计划 3 篇,希望对您有所帮助。

 第一篇

 2022 年上半年,市审计局在市委、市政府和上级审计机关的坚强领导下下,紧紧围绕经济建设中心,以党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为统领,坚持“全面审计、突出重点”的原则,认真履行审计监督职责,进一步加大对民生资金和重点领域、重点资金审计监督力度,重点关注财政预算管理、涉农扶贫、生态环境保护等涉及群众利益的热点难点问题,积极创新思路、采取多项举措,不断促进经济发展、改善民生、反腐倡廉等工作,为全市经济建设发展做出了积极贡献。通过对 XX 个项目的审计,查出违规资金 XX 万元,管理不规范资金 XX 万元;所撰写的审计信息被省厅外网采用 XX 篇,审计信息采用 XX 篇。先后荣获省审计厅表彰优秀项目等多项荣誉。

 一、以 能力作风建设 为抓手,全面加强机关党建工作

 上半年,局党组认真对照“党建强审”三年规划和市

 委年终党建考核反馈意见,总结和查摆党建工作取得的成绩和不足,固化优良传统,与时俱进,弥补发展短板,突出把党的领导落实到审计工作全过程。

 1.正规化党员日常教育管理。常态化开展“三会一课”、主题党日活动和党风廉政教育,通过灵活多样、贴近党员需求的方式深化教育成果,3 月份,组织全体审计人员在长江镇蔡埠庄村丁良所家中开设“庭院党课”,零距离接受红色教育,成效明显,活动被地方媒体报道后,截止目前累计点击量达到 248832 人次。

 2.大力培育专业化党务干部队伍。年初,按照政治强、作风好、善于学的要求对于现有机关党务干部进行了调整,采取自学与培训、交流相结合的方式,着力破除只能应付面上的任务,缺乏足够的力量开展较深层次的工作局面,努力提升整体党建工作水平。

 3.深化巩固党史学习教育成果。把理论学习有收获、思想政治受洗礼作为学习教育的着力点,学中有悟,以悟促干,做好规定动作,创新自选动作,力争党史学习教育入脑入心。一是头雁领航先学一步。局党组发挥以上率下、示范带动作用,中心组先后召开 7 次专题集中学习,通过读原著、学原文、悟原理,当好理论学习“排头兵”。二是自主教育氛围浓厚。贯彻“人人当学员、处处设课堂、时时受教育”的教育模式,利用组织生活会,开展“‘回首

 入党、再问初心’大家谈”活动;组织编排《红船,从南湖起航》节目参加全市市级机关诗歌朗诵;录制省厅组织的“家乡党史故事我来讲”专栏;筹备市局开展的“讲好红色故事、传承红色基因”党史故事会汇演,通过这些自主性参与活动,在“自我学习”中实现“自我教育”。三是统分结合提质增效。针对审计人员集中在项目、分散在各点的实际,鼓励用好审计对象的党建与红色资源,与九华镇、如城街道、城北街道建立教育协作共享机制,通过场馆共用、经验共鉴、活动共办,实现“一家资源、双方获益”。四是实事清单聚焦民生。先后分组走访 3 个乡镇(区、街道)、4 个村(社区)、3 家内审机构、6 家社会审计机构,召开 4 次专题会议,在找准“干什么、谁来干、怎么干”关键点上下功夫,紧扣“四个融入”,让实事清单有温度、有深度。利用党员干部下沉社区、定期进扶贫村入农户、专题审计调研和对被审单位回访等途径,开展“你来说,我来办”走访活动;与南通市审计局共同调研省定经济薄弱村--石庄镇洪港村,同向发力助推乡村全面振兴;突出执审为民理念,将“尊老金”发放、居家养老服务等审计项目融入实事清单,以高质量审计成效维护特殊群体切身利益。5月15日,通过市级媒体平台对外公开实事清单,接受群众监督。五是对外宣传及时有效。注重及时挖掘和总结党史学习教育好的做法,先后 4 次被市委

 党史学习教育领导小组录入简报,其中第 54 期为我局党史学习教育成果专刊;1 篇被江苏省委机关《群众》网刊登;中国网络资讯台记者报道的庭院主题党日活动,点击量达到 248832 人次;在市委新闻网、如皋日报、如皋融媒体网端、审计系统内宣传学习动态达到 52 篇次。

 二、以强化精品意识为核心,推动业务质量高点发展

 年初,针对全市审计系统业务质量检查发现问题通报,深入剖析自身存在问题的原因,把审计人员能力素质作为第一要务来抓,深入开展“青蓝对接工程”,充分调动经验丰富审计老将积极性,做好年轻审计人员传帮带。从项目进度、过程管控、推动整改、创先争优等四个方面入手,牢牢把住审计项目质量“生命线”。

 1.把好审计项目计划关。在保障审计全覆盖的基础上,坚持项目数量服从质量。多次召开业务讨论会,以打造优秀“两统筹”项目和优秀审计项目为目标,把准审计融合关注点,做好数据统筹、事项融合、人力优化创优准备,明确 7 个重点“双主审”和科室融合项目,强化项目完成时间节点意识,采取项目进度月总结季通报,牢牢扭住全年项目 11 月底前完成总目标。

 2.把好项目过程管控关。进一步强化对审前调查工作重要性认识,在审计组进点前必须充分了解被审计单位主要职能和发展现状,采集预算执行、各类专项资金计划安排

 等有关数据,关注以前年度审计发现的问题是否整改,为制定科学实用的审计实施方案,提供第一手基础性素材。落实审计项目进点会制度,通过要求可能涉及的部门和人员参会,进一步强化被审计单位对审计工作的重视,提升积极配合审计,主动接受监督的意识。定期召开审计业务例会制加强项目审计现场管理,针对审计发现问题和项目推进、人员分工进度情况,及时召开审计组业务会,适时调整审计措施。审计组长把握项目全局,负责审计重点、难点沟通组织协调,推进项目有序实施。严格项目审理工作,以“红红脸、出出汗”通报制点出项目存在的问题并推动问题整改。

 3.把好审计整改质量关。认真对照南通市审计局列出的2016-2018 年期间本市 25 项审计整改“回头看”事项,对15 项已经整改问题进行查验复核,对未整改的 10 项问题与被审计单位密切沟通,了解未整改原因,分门别类,由于历史原因确实无法整改的,由被审计单位出具书面无法整改情况说明,可以整改仍未整改到位的纳入今年同级审整改追踪事项。同时,针对去年审计项目中发现问题仍未得到解决的,也一并纳入今年同级审追踪事项,通过市人大、政府办、纪委监委、财政等多部门联动促进审计发现问题的整改,力争做到审计发现问题不整改不销号。

 4.上半年项目完成情况。

 (1)地方政府隐性债务化解情况跟踪审计。查清了政府性债务化解和控制情况,促进政府规范隐性债务化解工作,健全债务管理制度,提升债务风险防范能力。

 (2)2020 年如皋市社会保险基金审计。初期阶段,审计组数据主审、财务主审集中在南通市局根据省厅下发的审计事项逐一对社会保险基金进行大数据分析。随后,审计组分组对养老保险基金、医疗保险基金相关疑点进行现场核查,发现了养老保险基金存在部分重点保障人群未参保、违规向部分已死亡人员支付养老保险待遇、部分人员重复享受养老保险待遇、部分人员重复参加养老保险等问题,医疗保险基金存在违规向已死亡人员支付医保待遇、定点医疗机构违规收费等问题。截止目前,人社局及医保局已将部分人员重复享受养老保险待遇已有12人16.86万元整改到位。向南通市局报送了如皋机关事业单位养老保险制度改革推进情况;职业年金记实到账情况、参保编外人员保险缴费和待遇领取情况;划转国有资本充实社保基金审计情况;2019 年末医疗基金结余情况。

 (3)重大产业项目推进情况专项审计调查。在南通市局的统一组织和现场调研指导下,融合多个科室人员对全市2016年至2020年的签约、开工的83个重大产业项目进行审计调查,对主功能区的每个项目都进行了现场核查,重点关注项目的土地供应、开工建设、竣工验收、投产达

 效、政策扶持等情况,对近年来全市工业企业技改投入补贴项目进行抽查审计,对省重大政策措施落实情况跟踪审计中有关守信联合激励和失信联合惩戒制度的建立和执行情况、保粮食安全相关政策落实情况进行了延伸审计。

 (4)市发改委原主任经济责任审计。将往来款清理和资产管理作为审计重点,制发了局机关及下属管理单位往来款调查表和资产盘点表,要求如实填写往来款长期挂账原因、资产管理现状等。同时,通过经济责任审计为主,重大产业项目投资专项审计为辅,兼顾网络安全和信息化建设审计的“1+2”融合审计模式,全面审查包含落实网络安全责任制在内的领导干部履行经济责任情况,联动重大产业项目投资审计组实现项目信息及成果共享,做到一审多项、一审多果、一果多用,以提高监督合力助推监督效能提升。

 (5)如皋工业园区(如城街道)2019-2020 年财政决算及其他财政收支情况审计。目前此项审计正处于待上会讨论阶段。审计中,针对 2020 年 3 月该街道原所属 18 家国资国企由如皋市富皋万泰集团有限公司接管,对接管前国企,经过分析,着重抽查了几家往来金额较大的施工企业,揭示工程款结账中存在的问题。同步以该街道为试点,采取大数据分析比对、资料调阅核查、走村入户现场核实等方式,关注尊老金发放过程中是否存在滥用职权、

 优亲厚友、徇私舞弊、失职渎职等违规行为以及是否存在已故人员仍在领取资金现象,并重点对常年随子女在外生活的老人进行了现场视频与照片确认,确保尊老金精准、规范发放。

 (6)如皋城市产业发展集团有限公司 2020 年资产负债损益审计。对其下属 39 家企业现场审计已基本结束。审计中,一方面由原有的以财务审计为主向开展资产负债损益审计和经济效益审计延伸,再逐步转向以维护国有资产安全、改善经营管理、促进廉政建设等方面深化,把审计视角转向国有资产处置、重大对外投资、大额资金使用、重大项目投资、工程建设领域等方面,抓住国有资本能否保值增值这个脉络,拓展国企审计内容;另一方面结合国有资本真实合法效益情况、国企债务举借及管控、有无拖欠小微企业资金等专题事项,积极开展融合审计,通过关注国有企业贯彻执行党和国家方针政策和重大决策部署方面进行审计探索,提高了国有企业审计的监督效能。

 (7)市本级预算执行情况审计。牢牢把握经济监督主责主业定位不放松,不断优化资源配置,强化统筹融合,突出抓好重大政策落实情况主线,持续贯彻落实“六稳六保”要求,搭载促进就业优先、中小学教育经费管理、疫情防控后续开展情况等多项政策跟踪审计事项,助推各项政策落实落地;抓好财政资金提质增效主线,按照“过紧

 日子”要求,重点关注一般性支出压减及各类财政结余、沉淀资金盘活情况,促进财政资金应收尽收、统筹安排;抓好服务民生主线,加强对医保、养老、教育、公共配套用房等与民生直接相关的政策、项目、资金的审计监督。积极运用大数据审计方式,联系第三方对财政数据进行分析,查看预算执行过程中深层次问题。该项目在 6 月底前完成报告撰写工作。

 (8)政府投资工程审计。结算审计监督最忙的是春节期间,今年 1-2 月份共审计备案工程项目 277 个,与去年备案工程项目 374 个相比,超过全年备案项目的三分之二。上半年,累计备案工程项目 306 个,送审金额 225185.70 万元,审定金额 192879.95 万元,审计核减 32305.75 万元,抽审 400 万以下项目 43 个,复审 400 万元以上项目 80 个。研究制定出台了《结算审计质量控制办法》,明确了适用范围以及具体参与结算审计质量工作人员职责,更好地捋顺了结算审计监督工作关系。

 (9)强化内部审计监督工作。转发南通市 2021 年内部审计工作指导意见的通知,制定并出台《如皋市内部审计工作考核办法》,下发至 31 个单位,其中 13 个机关部门、14个乡镇、4家国企。召开全市内部审计工作启动会,要求各单位在完善组织架构,提升独立性和权威性上下功夫,注重制度化建设,加强人员分析思考能力、风险发现确认

 能力、取证调查能力、沟通能力和信息技术能力建设。如皋市经济技术开发区积极响应,率先组建中共如皋市经济技术开发区(城北街道)审计委员会。先后组织 58 名、35名内审机构人员参加省内协内部控制与风险管理审计培训、现代内部审计实务培训,1 名审计业务骨干参加南通内审骨干业务能力提升轮训班。

 (10)优秀审计项目评比。组织开展优秀项目评比活动,每科室自荐1-2个在打造“优秀审计项目”“优秀两统筹项目”取得较好成效的审计项目,做好评比资料完善、申报表、评分表填报工作,择优推荐江苏省海安中学校长经责审计和科技创新专项资金投入和使用绩效审计参加南通优秀审计项目评比。

 (11)扎实开展内部审计统计调查。局内审法制科秉承客观严谨的审计态度,采取“线上线下”相结合的方式确保内部审计统计调查高质实效。线下召集全市国有企业、机关部门、镇(区、街道)等 57 家一级单位开展专题培训,线上落实专人负责组建微信交流平台,在线随时沟通交流,确保真实完整反映内部审计统计数据。

 三、以服务大局工作为导向,主动融入地方发展格局

 1.参与了全市 5 家二级以上公立医院绩效考核工作,重点就医院财务制度建立和执行情况、预算编制情况、百元固定资产医疗收入情况和净资产增长情况等方面进行量化

 打分。

 2.积极配合市商务局对 6 家企业近三年来销售额的真实性进行检查。

 3.与农业农村局、财政局等五个部门成立联合验收组,分三个小组重点对全市 14 个镇(区、街道)畜禽污染治理后续管理情况进行回头看,实地查看停养关闭养殖场(户)现状,查看关闭的养殖场(户)是否存在复建、复养、“钉子户”等问题。

 4.在市 202...

篇二:市委审计委员会办公室工作总结

计局上半年重点工作及下一步推进大数据审计工作发展规划 县审计局上半年重点工作及下一步推动大数据审计工作发展规划

  xxxx 年,xx 县审计局依据上级审计部门的工作部署,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,坚持在疫情防控常态化下发挥审计监督职能,稳中求进,凝心聚力,锐意进取,圆满完成各项任务,为经济健康平稳发展保驾护航。

  一、xxxx 年工作状况

  xxxx 年,我局共支配审计项目 xx 个,查出问题金额xxxxx 万元,其中违规金额 xxxx 万元,管理不规范金额 xxxxx万元,向纪检监察和司法部门移送案件线索或处理事项 x 件,涉案金额 xxx 万元,提交审计建议 xx 条,被接受 xx 条。

  (一)聚焦主责主业,不断强化审计监督职能

  1、立足基点,加强财政同级审、部门预算执行审计及财务收支状况审计。我局开展了财政同级审、对 x 家单位开展预算执行审计,对 x 家单位进行了财务收支审计。重点关注了各单位预算收支、行政执法、土地出让金收缴状况、债权债务等方面状况,充分运用审计调查手段,对财政改革政策和政府重大经济决策落实状况进行审计调查,全面促进财政管理工作科学化、规范化和制度化。

 2、突出重点,强化领导干部经济责任审计。本局对 xx家单位及 x 个乡镇领导开展了干部经济责任审计,目前已全部完成,查出问题金额 xxxx 万元,其中违规金额 xxx 万元,管理不规范金额 xxxx 万元,提交经济责任审计结果报告 xx篇。xxxx 年审计项目《xx 县畜牧水产事务中心主任易红武同志任期经济责任审计》获得市局评比的优秀项目二等奖。

  3、创新方式,有效推动投资审计。复审县政府投资审核中心本年度已完成的工程结算审核项目两个,与县财评共同对高标准农田建设等多个项目结算造价进行联合审核把关。x 月至 x 月,先后对全县 xx 家单位 xx 个在建重大建设项目进行了专项稽查,撰写了 x 期专项稽查报告,对每个项目分别提出了详细问题及对策建议。开创了全市审计部门开展重大建设项目稽察先河,进一步规范了县政府投资项目管理。

  4、筹备召开 xx 县委审计委员会第三次会议和 xx 县第一次经济责任联席会议。经过主动筹备,于 x 月 xx 日召开县委审计委员会第三次会议,审议通过了《xx 县审计局 xxxx年 x 月至 xxxx 年 x 月审计项目安排(草案)》《关于深化推动审计全覆盖的实施方案(审议稿)》,就下一步工作进行了支配。于 x 月 xx 日召开 xx 县经济责任审计工作联席会议,探讨审定《xx 县经济责任审计工作联席会议议事规则》和《xx县经济责任审计工作联席会议办公室工作规则》,通报 xxxx

 年 x 月至 xxxx 年 x 月的县管领导干部经济责任审计安排,听取对安排和经济责任审计工作的看法建议。

  5、参加协作巡察巡察。x-xx 月参加市委对粮食领域的专项巡察;x-x 月抽调一名干部到审计署 x 特派办参加 x 壮族 x 区 xxxx 年其次季度实行国家重大政策措施状况跟踪审计;全年抽调 x 业务骨干参与为期两个月的市、县两级巡察,其中特地支配一名业务股长参加巡察并担当组长,以高度的政治站位落实巡审联动机制。

  6、审计整改状况。我局以强有力的审计问题整改和制度建设作为充分发挥审计监督成效的重要抓手,强化整改抓落实,完善制度堵漏洞,开展了 xxxx 年审计项目整改工作回头看,到目前为止,xxxx 年度的项目查证问题整改到位xx 个,整改正在持续推动。

  (二)加强科学管理,不断提升机关工作效能

  一是狠抓机关党建。坚持党建统领审计工作全局,局党组坚决扛起管党治党主体责任,形成上级带下级、一级抓一级、责任抓落实的工作格局;全年上党课 x 次,开展道德讲堂 x 期,开展主题党日活动 xx 余次,志愿者活动 xx 余次,发展党员同志 x 名。xxxx 年获得全省审计宣扬通联工作先进单位。

  二是狠抓党史学习教化。围绕学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的目标要求,在深学细悟中赓续红色精神

 血脉,在知行合一上践行初心使命,以集中学习和分散学习的形式进行,全年开展了 x 期党史学习专题研讨。

  三是狠抓党风廉政建设。全面落实领导干部一岗双责制度,各股室签字承诺书;集中梳理廉政风险点,提出详细的防控措施,前移监督关口;完善党风廉政各项制度,牢反腐倡廉第一道防线。

  四是狠抓干部队伍建设。加大审计干部专业化培训力度;坚持正确的用人导向;班子成员定期与审计人员谈话,增加了广阔审计干部的凝合力和向心力。今年全局 x 人通过审计署计算机审计中级考试,填补了我局审计署计算机中级零的空白。

  五是狠抓意识形态、综治维稳、乡村振兴等中心工作。严格落实抓意识形态工作主体责任,纳入年度考核、评优评先工作内容中;按时参加巡逻,长期轮班路口执勤,开展综治民调宣扬工作;派驻 x 名工作人员与对口的 xx 镇 xx 村连接乡村振兴工作。

  二、存在问题

  一是随着审计全覆盖的推动,审计任务繁重与审计力气不足的冲突更加突出。依据《关于深化推动审计全覆盖的实施方案》要求:本级预算执行和一级预算单位每年审计,其他审计对象,实行全覆盖,一般 x 年轮审一遍,但基层审计机关力气不足,学问更新慢,任务繁重。

 二是审计信息化建设缓慢。今年利用中南高校派出实习生的契机,用一个月将审计问题整改跟踪程序初步完成,但由于经费、人员等缘由制约,信息化建设比较缓慢,计算机协助审计仍薄弱,大数据分析技术滞后,信息化建设进程与上级机关的要求存在比较大的差距。

  三、xxxx 年工作思路

  1.提升审计质量,扎实推动大数据审计。一是加大审计项目安排统筹力度,利用好财政审计和经济责任审计平台,加大各领域审计项目统筹整合力度。二是加强审计信息化建设,培育复合型审计人才,强化大数据审计思维。加大相关行业和领域数据采集力度,建成全县审计数据资源库。推动金审工程后续项目建设,拓展数据分析的广度和深度,充分利用信息化手段采集和管理数据,增加运用大数据技术核查问题、评价推断、宏观分析的实力。三是是建立健全审计会商平台,完善审计机关与被审计单位及其主管部门之间的联动机制,完善巡察工作安排与审计工作安排的互商机制,把审计监督与纪检监察、组织人事、巡察巡察等监督贯穿起来,形成监督合力。

  2.整合审计资源,深化推动审计全覆盖。一是科学立项。在统筹制定审计项目安排前,适当梳理已经开展过的审计对象,重点结合县内一级预算单位和二级预算单位来确定立项的项目安排,在充分考虑审计人力、时间支配等状况的基础

 上,建立审计对象数据库。二是依靠内部审计。内部审计具有前沿性、基础性、广泛性的特征,能深化、全面且精确把握各单位状况,刚好发觉苗头性问题,能为审计摸清真实状况、提高审计效率、防范审计风险供应重要信息参考和有力支撑,有效提升审计全覆盖的质量。

  3.让实整改写好审计后半篇文章。审计整改是发挥审计监督作用的最终体现,要做到严字当头,将审计整改状况作为评价被审计领导干部经济责任履行状况的重要依据。坚持实行定期回访制度,督促被审计单位及被审计乡镇领导,要在规定时间内整改,根据清单要求,件件落实,做到全面整改,不留死角,既要立足当前更要着眼长远,以审计整改为契机,建章立制,建立长效机制,促进问题标本兼治。

  4.加强队伍建设,切实提升履职实力。一是抓好干部教化培训。紧紧抓住党史学习教化的契机,教化引导全局干部学党史、悟思想、办实事、开新局,将学习成果转化为工作成效。通过跟班学习、开展教化、理论、政策及法规培训、选派业务骨干参与巡察巡察及交叉审计项目,让审计干部走出去充电、带回来阅历,增加适应新形势新任务的信念和实力。二是抓牢干部监督管理。组织开展四严禁、八不准相关纪律学习,严格执行廉政谈话制度,坚持严管与厚爱结合,激励干部担当作为。三是通过招录充溢干部队伍。通过公务员选调、事业编制聘请等形式招录专业人员,充溢干部队伍,

 着力打造审计铁军,以昂扬的精气神推动审计事业发展。( wWw.CsMaYi.cN 转载请注明 )

篇三:市委审计委员会办公室工作总结

区审计局 2021 年工作总结以及 2022 年工作计划

  2021 年 10 月 21 日

 今年以来,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实市委市政府和区委区政府的各项决策部署,紧紧围绕“聚焦主责主业、提高监督效能,推动审计高质量发展”的工作思路,依法履职尽责,各项工作取得了良好成效。2021 年,我局荣获“贵港市审计机关 2020 年度先进集体”“2020 年度贵港市廉政文化建设示范单位”,并在全市审计工作会议上作典型发言。唐湘梅同志荣获贵港市审计局授予“贵港市审计系统 2020 年度先进个人”荣誉称号。

 一、2021 年以来工作情况

 (一)聚焦主责主业,切实履行职能使命。

 1.完成审计情况。今年以来,已完成 8 个审计项目,其中年度计划项目 5 个,分别是某单位某同志任职期间经济责任履行情况审计;XX 区 2017 年至 2019 年党费收缴使用管理情况专项审计;XX 区 2020 年财政预算执行和其它财政收支情况审计;第一、第二季度重大政策落实跟踪审计;政府临时交办的项目 3 个,分别是协助区政法队伍教育整顿领导小组开展对区政法委和区司法局 2 个单位 2018 年以来财务

 收支情况专项检查、贵港国家生态工业示范园区管委会和新发展投资集团等单位的内部审计。涉及金额 7886.98 万元,提出审计建议 13 条,移送案件 2 个。

 2.在审项目情况。目前正在开展 9 个审计项目,其中经济责任审计项目 3 个;重大政策措施落实跟踪审计 1 个;自然资源和生态环境保护履行情况审计项目 1 个;政府投资审计项目 2 个;行政事业单位财政财务收支审计 2 个。目前正在加快推进项目审计工作,计划今年 12 月完成全部审计项目。

 3.获自治区级以上的奖励荣誉。今年我局报送的 2 个计算机项目《贵港市 XX 区审计局对某单位某同志经济责任审计信息化应用实例》《贵港市 XX 区 2020 年第四季度重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计》都获得 2020 年度广西审计机关优秀计算机项目三等奖。

 4.工作亮点。督导部门单位开展内部审计工作。根据《广西壮族自治区内部审计工作规定》、《中共贵港市委员会审计委员会办公室关于进一步加强内部审计工作的通知》要求,为进一步加强我区内部审计工作,充分发挥内部审计作用。我局针对全区实际情况分类施策,强力推进全区内部审计工作,以区政府名义下发了工作方案和指导意见,积极组织人员到各单位部门调研指导业务工作。今年计划在区人民医

 院、新发展投资集团等单位打造内审示范单位,树立典型标杆。

 (二)抓好党史教育,推进党 建工作走深走实。

 一是进一步强化党员政治素养。通过深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、每月主题党日和党史学习教育等活动的开展,加强党员干部意识形态教育,坚持以党建引领审计工作,努力打造一支思想过硬、业务精通的审计铁军。二是扎实开展党史学习教育工作。召开党史学习教育动员大会,认真学习贯彻习近平总书记党史学习教育动员大会上的重要讲话精神,深刻认识到开展党史学习教育的重要意义,准确把握了党史学习教育的重点内容,明确了要严格落实学习的要求。重温光辉党史,汲取奋进力量。组织党员分别到奇石乡中秋起义策源地和烈士纪念馆、中共广西省代表大会(罗村会议)旧址、谭寿林故居等红色革命教育基地开展党史学习教育,进一步回顾历史、读懂历史、思考历史。践行初心担使命,切实为民办实事。积极开展新时代文明实践疫情防控志愿服务、企业稳岗留工及达产超产专项服务、万名干部回故乡带领群众建家乡、义务植树、“献血献爱心、血浓情更浓”无偿献血等活动,真心实意为群众办好事、办实事、解难事,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。三是继续强化廉政教育工作。通过定期召开全体党员会议、支委会议,党组成员讲党课、廉政课,提高全体党员干部的

 党性修养,强化党课教育和党风廉政教育,严格遵守政治纪律和政治规矩,队伍政治能力有了提升。

 (三)围绕中心,服务大局,扎实做好各项工作。

 一是积极开展防疫工作,组织党员干部到震塘社区“双报到”,为打赢疫情防疫战作出了应有的贡献;二是大力助推村“两委”换届工作,充分发挥审计职责,积极配合村(社区)换届办做好人选资格审查;局领导班子深入挂点村(社区)督促指导换届工作,保障换届程序公开、规范、合法;三是积极开展乡村振兴工作,组织我局贵港籍领导干部回到自己的故乡,为家乡乡村振兴出言献策;派出党员庞瑶同志到武乐吉斗村开展驻村工作,为新一轮驻村工作队员做好各项驻村保障,确保挂点乡村振兴工作有序推进。四是持续推进精神文明建设,积极参加“讲文明、争先进、学党史、爱祖国”为主题的 2021 年贵港市新时代文明实践道德讲堂第 6 期活动,并在活动中朗诵了经典诗--《祖国啊,我亲爱的祖国》,我局干部职工富含深情的朗诵表达了爱国爱党,弘扬爱国主义情怀,激发党员爱党热情。

 五是深入开展民族团结进步宣传活动。国庆节前夕,组织干部职工到武乐镇吉斗村参加武乐镇“中华民族一家亲·同心共筑中国梦”主题活动暨庆祝中华人民共和国成立 72 周年文艺晚会演出,通过悬挂宣传标语、发放政策宣传单等多种方式,让民族政策家喻户晓,增强了老百姓同心共筑中国梦的信心。

 二、主要经验做法

 ( 一) 增强党性修养,锤炼过硬的政治能力。

 审计工作最终是靠人来完成的,因此,审计质量控制要做到首先就要以人为本,深入抓好审计队伍建设,全面提高审计人员的政治素质、职业道德和专业能力。营造积极向上、爱岗敬业的机关内部环境,奠定审计质量控制的环境基础。

 ( 二) 加强业务知识学习,提高审计人员综合素质。

 采取办学习班、自学、集中讨论、参加培训班等多种形式学习审计法、会计法等与审计相关的法律、法规知识,通过选派审计人员积极参加上级审计机关组织的审计培训班、视频直播专题研讨班和业务知识培训班以及选派人员以审代训等方式加强审计素质的培训,努力培养一专多能的复合型审计人员。力求通过深入扎实的培训学习,规范审计行为,提高审计工作质量,有效规避审计风险。

 ( 三) 抓住关键环节,实行审计全过程质量控制。

 为切实提升审计工作质量,降低审计风险,把审计质量控制贯穿于审计工作的全过程。

 一是把好审计计划关,以审计计划统领全年工作。

 二是精心制定审计方案,以方案指导每一个审计项目真实有效。

 三是抓好审中质量控制,切实做好每一项审计。

 四是把握审计报告拟稿关,确保审计成果真实披露。

 五是进一步完善内部约束机制,发挥内部监督作用。

 对每一个审计项目从审计工作底稿到审计决定,都要严格复核程序、复核权限,进行全面复核和检查。

 三、存在的问题

 在总结成绩的同时,也要清醒认识到,当前审计工作还存在一些困难和不足, 一是审计全覆盖的深度和质量还不够高,审计成果的质量还有待提升; 二是审计工作任务重与审计人员力量不足的矛盾仍比较突出,审计干部队伍能力素质不能完全适应审计事业发展需要; 三是审计信息化建设需进一步提升。对这些问题,我们将在今后工作中认真研究解决。

 四、2022 年工作计划

 2022 年,我局继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市第六次党代会和市“两会”提出的目标要求,紧紧围绕区委区政府大局,强化党建引领,在坚持党的领导上彰显新作为;强化责任担当,在服务发展大局上彰显新作为;强化宗旨意识,在增进民生福祉上彰显新作为;强化自我革命,在加强自身建设上彰显新作为,凝心聚力,创新突破,砥砺奋进,奋力谱写新时代中国特色社会主义壮美广西贵港新篇章。具体工作计划如下:

 (一)做好常态化“ 经济体检” 工作。坚持把思想和行动统一到党中央、国务院和自治区党委、政府对审计工作的部署要求上来,准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求,从重大政

 策措施落实跟踪审计、财政审计、民生审计、公共投资审计、资源环境审计、国有企业审计、经济责任审计等七个方面做好常态化“经济体检”工作,严格按照年度审计项目计划有序开展审计工作,牢牢把握经济监督定位,聚焦主责主业,统筹推进重点工作,在促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉中充分发挥审计作用。

 (二)加强预算执行和其他财政支出情况审计工作。重点关注预算执行的真实性、完整性、合规性,一般性支出压减、存量资金盘活、预算绩效管理、落实中央八项规定及其实施细则精神、优化财政支出结构情况预算管理制度改革推进情况,基层“三保”、地方政府债务管控等情况,促进深化财税体制改革,推动各级各部门树牢过“紧日子”的思想,把每一分钱都花在“刀刃”上,看好政府“钱袋子”。

 (三)加强领导干部经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计工作。深入贯彻《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,关注权力运行、责任落实、资金管理、资源分配、项目审批、公共资源交易等重点环节领域,加强对重大违纪违法问题揭示力度,助力推进党风廉政建设和反腐败斗争。加强领导干部自然资源资产离任(任中)审计工作,关注资源开发利用、环境保护、污染治理等情况,聚焦领导干部贯彻习近平生态文明思想、执行中央和自治区相关决策部署情况,算好社会、经济、环

 境的综合效益账,推动领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。

 (四)加强重大政策措施落实情况跟踪审计工作。围绕中央、自治区经济方针政策,关注“放管服”改革、减税降费、优化营商环境、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、兜住基层“三保”底线等重大政策落实情况,聚焦经济社会运行中的痛点、堵点、难点问题,及时防范化解风险,堵住制度漏洞,保障党委政府政令畅通。

 (五)加强民生领域和投资领域审计工作。关注困难群众基本生活保障、疫情防控物资调配使用情况、乡村振兴战略实施情况、脱贫攻坚后续扶持政策落实情况、重大民生资金使用情况等,切实加强民生领域审计工作,促进提升群众获得感和满意度;紧紧把牢国家、自治区、贵港市和 XX 区发展建设方向,持续关注政府投资效益情况,加强对重大投资项目审计工作,切实提升政府投资项目的质量和效。

 (六)加强审计发现问题整改工作。贯彻实施《广西审计整改工作办法(试行)》,压实压紧全区各级各部门整改主体责任,强化审计整改追责问责,重点关注整改不到位问题及原因、“举一反三”效果、整改责任建章立制等情况,促进审计整改长效机制建立,加大对审计结果及整改情况的公开力度,确保审计发现问题不折不扣整改到位。对重大风险隐患、重大政策执行不到位、重点突出问题等重大审计整改事

 项,进一步强化督查督办,明确责任人员和完成时限,促进及时研究审计反映的典型性、普遍性、倾向性问题,推动政策措施和制度机制不断健全完善。

 (七)加强对内部审计的指导和监督。对 XX 区各级各部门贯彻落实《广西壮族自治区内部审计工作规定》情况进行监督检查,促进各单位建立健全内部审计工作机制和制度。建立与行业主管部门间的协调机制,加强对内部审计工作的业务指导,组织开展内部审计理论研讨、业务培训和经验交流,促进提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计职能作用,推动相关单位和企业提升自我监管水平,促进强化内部风险防控

 (八)完成区委区政府及市审计局交办的其他事项。

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